Публикации

Публикации

Отчетность за 6 месяцев. Форма 0503769.

 

Приближается новый отчетный период, а значит появляются вопросы по заполнению форм отчетности.

Об основных правилах формирования отчетности можно посмотреть https://1c-galex.ru/press_center/view/otchetnyy-period-samye-rasprostranennye-oshibki-i-kak-ikh-izbezhat/

При составлении сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) следует:

·         руководствоваться п. 69 инструкции, утв. приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н);

·         учитывать изменения в порядке составления бухгалтерской отчетности за соответствующий год, внесенные в Инструкцию № 33н (при наличии);

·         учитывать требования совместных писем Минфина России и Федерального казначейства об особенностях составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности за соответствующий период.

Периодичность представления сведений (ф. 0503769) - по состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным.

При заполнении отчета необходимо сформировать актуальную форму.

Для этого переходим в разделе «Учет и отчетность»- «1С-Отчетность». Нажимаем кнопку создать, в строке поиска набираем номер необходимого отчета. Важно обратить внимание, чтобы отчет выбирался из закладки – «Все».

 

 Рисунок1.png

 На закладке Бланк отчета (рис. 2) выводится форма Отчета ф. 0503769 в разрезе разделов:

·         1. Задолженность - содержит сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности;

·         1. 401.40. 401.60 - содержит данные о доходах будущих периодов, резервах предстоящих расходов;

·         2. Просроченная задолженность - содержит сведения о просроченной задолженности.

Переключиться между разделами можно по соответствующим закладкам в левой части формы.

 2.png

На закладке Реквизиты отчета заполняются основные реквизиты отчета:

·         дата формирования отчета;

·         Учреждение, от имени которого заполняется отчет;

·         Отчетный период, за который составляется данный отчет.

 3.png

 Также выбираются дополнительные реквизиты:

Код вида финансового обеспечения, по которому составляется отчет (КФО 2, 4, 5, 6, 7);

Вид задолженности, по которому составляется отчет: по дебиторской или по кредиторской задолженности.

На закладке Настройки отчета заполняются реквизиты:

·         Настройки отображения - Бланк отчета, Единица измерения, Уровень точности;

·         Настройки обработки и проверки: Правило обработки, Правило проверки, Печатный бланк.

4.png

  Заполнить отчет можно по кнопке Заполнить - Заполнить с настройками (Правило 769 – дейст. с 2021)

 5.png

В открывшемся окне настройки доступны для установки следующие параметры формирования отчета:

·         Организация. Отбор по организации, данными по которой должен быть заполнен Отчет ф. 0503769.

·         Вид задолженности. Отбор по виду задолженности, данными по которому должен быть заполнен отчет. Отчет ф. 0503769 составляется раздельно по дебиторской и кредиторской задолженности. 

·         КФО. Отбор по КФО, данными по которому должен быть заполнен Отчет.

·         Отчет за аналогичный период прошлого финансового года. Для заполнения граф 12 - 14 "Сумма задолженности на конец аналогичного периода прошлого финансового года" должен быть выбран регламентированный Отчет ф. 0503769 прошлого периода, из которого следует получить данные. 

·         Данные прошлого года - по синтетическим счетам. Заполнять данные прошлого года по синтетическим счетам. Если задано значение опции "Нет", графы 12 - 14 заполняются по аналитическим счетам (например, 206.21, 206.25, 302.26). Если задано значение опции "Да", графы 12 - 14 заполняются только по синтетическим счетам (например, 206.00, 302.00).

·         Заполнять неденежные расчеты. Опция определяет, нужно ли заполнять графы 6 и 8 для счетов, кроме 206 и 302. Если значение опции задано "Да", графы 6 и 8 заполняются согласно описанному алгоритму для всех счетов, по которым заполняется данная форма. Если значение опции задано "Нет", графы 6 и 8 заполняются только для счетов 206 и 302.

·         Заполнять Аналитический код КПС по всем кодам. Для КПС по программам национальных проектов (содержащих один из следующих символов: ADEFGILNPRSTUV) разряды 5 - 14 номера счета заполняются всегда по схеме 000ххххххххххх, где х - символ, указанный в аналитическом коде. При установке значения "Да" заполняется аналитический код КПС (разряды 5 - 14 номера счета). При установке значения "Нет" аналитический код КПС (разряды 5 - 14 номера счета) не заполняется (кроме программ национальных проектов).

·         Заполнять контрагентов. При установке значения "Да" данные раздела 2 заполняются в разрезе контрагентов.

·         Детальные коды счетов в строках по 401.40, 401.60. Счет 401.40 не является группой и может использоваться самостоятельно, счета 401.41, 401.49 также могут использоваться отдельно. 

  • Заполнять долгосрочную задолженность. Показатели долгосрочной задолженности по графам 3, 10, 13 формируются на 1 января года, следующего за отчетным. При необходимости заполнения показателей долгосрочной задолженности в другие периоды следует установить значение "Да" для настройки Заполнять долгосрочную задолженность.
  • Минимальная сумма заложенности раздел 2. Раздел 2 Отчета ф. 0503769 заполняется по показателям задолженности в размере 10 млн. руб. и более согласно п. 11.4 Письма Минфина России № 02-04-04/110850, Казначейства России № 07-04-05/02-26291 от 17.12.2020, п. 3 разд. II письма Минфина России № 02-06-07/21091, Казначейства России № 07-04-05/02-6050 от 23.03.2021. При необходимости может быть задано другое, нужное ограничение. При указании значения «0» проверка на сумму задолженности не выполняется.
  • Учитывать настройку "Счета без КЭК". Если установлено значение "Да", при заполнении отчета в остатках и оборотах для счетов из карты данных "Счета без КЭК" указывается КЭК "000" без анализа данных учета. По умолчанию это счета 205.11, 205.12, 205.13, 205.14, 205.41, 205.44, 205.45, 205.81. Если установлено значение "Нет" (значение по умолчанию), КЭК для всех счетов определяется согласно настройкам плана счетов и данным учета. Значение настройки должно быть одинаковым для форм 0503130050323005031730503169.

 

Отчет формируется по данным учета и в зависимости по установленным настройкам заполнения. При затруднениях с формированием отчетов вам помогут наши специалисты.


При затруднениях с формированием отчетов наши специалисты вам помогут по телефону: +7 (3852) 222-608 или оставьте заявку на нашем сайте.