Приближается новый отчетный период, а значит появляются вопросы по заполнению форм отчетности.
Об основных правилах формирования отчетности можно посмотреть https://1c-galex.ru/press_center/view/otchetnyy-period-samye-rasprostranennye-oshibki-i-kak-ikh-izbezhat/
При составлении сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) следует:
· руководствоваться п. 69 инструкции, утв. приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н);
· учитывать изменения в порядке составления бухгалтерской отчетности за соответствующий год, внесенные в Инструкцию № 33н (при наличии);
· учитывать требования совместных писем Минфина России и Федерального казначейства об особенностях составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности за соответствующий период.
Периодичность представления сведений (ф. 0503769) - по состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным.
При заполнении отчета необходимо сформировать актуальную форму.
Для этого переходим в разделе «Учет и отчетность»- «1С-Отчетность». Нажимаем кнопку создать, в строке поиска набираем номер необходимого отчета. Важно обратить внимание, чтобы отчет выбирался из закладки – «Все».
На закладке Бланк отчета (рис. 2) выводится форма Отчета ф. 0503769 в разрезе разделов:
· 1. Задолженность - содержит сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности;
· 1. 401.40. 401.60 - содержит данные о доходах будущих периодов, резервах предстоящих расходов;
· 2. Просроченная задолженность - содержит сведения о просроченной задолженности.
Переключиться между разделами можно по соответствующим закладкам в левой части формы.
На закладке Реквизиты отчета заполняются основные реквизиты отчета:
· дата формирования отчета;
· Учреждение, от имени которого заполняется отчет;
· Отчетный период, за который составляется данный отчет.
Также выбираются дополнительные реквизиты:
Код вида финансового обеспечения, по которому составляется отчет (КФО 2, 4, 5, 6, 7);
Вид задолженности, по которому составляется отчет: по дебиторской или по кредиторской задолженности.
На закладке Настройки отчета заполняются реквизиты:
· Настройки отображения - Бланк отчета, Единица измерения, Уровень точности;
· Настройки обработки и проверки: Правило обработки, Правило проверки, Печатный бланк.
Заполнить отчет можно по кнопке Заполнить - Заполнить с настройками (Правило 769 – дейст. с 2021)
В открывшемся окне настройки доступны для установки следующие параметры формирования отчета:
· Организация. Отбор по организации, данными по которой должен быть заполнен Отчет ф. 0503769.
· Вид задолженности. Отбор по виду задолженности, данными по которому должен быть заполнен отчет. Отчет ф. 0503769 составляется раздельно по дебиторской и кредиторской задолженности.
· КФО. Отбор по КФО, данными по которому должен быть заполнен Отчет.
· Отчет за аналогичный период прошлого финансового года. Для заполнения граф 12 - 14 "Сумма задолженности на конец аналогичного периода прошлого финансового года" должен быть выбран регламентированный Отчет ф. 0503769 прошлого периода, из которого следует получить данные.
· Данные прошлого года - по синтетическим счетам. Заполнять данные прошлого года по синтетическим счетам. Если задано значение опции "Нет", графы 12 - 14 заполняются по аналитическим счетам (например, 206.21, 206.25, 302.26). Если задано значение опции "Да", графы 12 - 14 заполняются только по синтетическим счетам (например, 206.00, 302.00).
· Заполнять неденежные расчеты. Опция определяет, нужно ли заполнять графы 6 и 8 для счетов, кроме 206 и 302. Если значение опции задано "Да", графы 6 и 8 заполняются согласно описанному алгоритму для всех счетов, по которым заполняется данная форма. Если значение опции задано "Нет", графы 6 и 8 заполняются только для счетов 206 и 302.
· Заполнять Аналитический код КПС по всем кодам. Для КПС по программам национальных проектов (содержащих один из следующих символов: ADEFGILNPRSTUV) разряды 5 - 14 номера счета заполняются всегда по схеме 000ххххххххххх, где х - символ, указанный в аналитическом коде. При установке значения "Да" заполняется аналитический код КПС (разряды 5 - 14 номера счета). При установке значения "Нет" аналитический код КПС (разряды 5 - 14 номера счета) не заполняется (кроме программ национальных проектов).
· Заполнять контрагентов. При установке значения "Да" данные раздела 2 заполняются в разрезе контрагентов.
· Детальные коды счетов в строках по 401.40, 401.60. Счет 401.40 не является группой и может использоваться самостоятельно, счета 401.41, 401.49 также могут использоваться отдельно.
Отчет формируется по данным учета и в зависимости по установленным настройкам заполнения. При затруднениях с формированием отчетов вам помогут наши специалисты.
При затруднениях с формированием отчетов наши специалисты вам помогут по телефону: +7 (3852) 222-608 или оставьте заявку на нашем сайте.